Kaynold, Lawrence Sahelessy (2018) Penerapan Audit Internal Terhadap Pemberian Kredit (Study Kasus PT. BPR Pisma Berlian Danarta Cabang Kranji). Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Text (Cover-Daftar Isi)
201410315111_Kaynold Lawrence Sahelessy_Cover-Daftar Isi.pdf Download (2MB) |
|
Text (BAB I)
201410315111_Kaynold Lawrence Sahelessy_BAB I.pdf Download (438kB) |
|
Text (BAB II, III, IV)
201410315111_Kaynold Lawrence Sahelessy_BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (BAB V)
201410315111_Kaynold Lawrence Sahelessy_BAB V.pdf Download (267kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
201410315111_Kaynold Lawrence Sahelessy_Daftar Pustaka.pdf Download (347kB) |
|
Text (Lampiran)
201410315111_Kaynold Lawrence Sahelessy_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Dalam penelitian ini audit internal yang merupakan pengawasan dalam bank, yang dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan. Tujuan ini untuk membantu manajemen dalam proses pengendalian internal operasional perbankan yang sangat rentan terhadap resiko tertentu dan untuk memperoleh gambaran efektifitas dari audit internal serta pemberian kredit. Audit internal sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan pengendalian internal dalam pemberian kredit. Sehingga mempunyai tujuan agar prosedur dalam pemberian kredit ini dapat tercapai dengan baik. Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriftif, dimana peneliti menganalisis dan membandingkan dengan sejumlah teori yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui memadainya penerapan audit internal dalam pemberian kredit. Hasilnya menunjukan bahwa berdasarkan analisis pada penerapan pelaksanaan kualifikasi audit internal yang menunjang pengendalian internalnya sangat efektif dan sangat memadai sebesar 80,65% dan 95,83% yang telah berperan penting dalam audit internal. Dari sisi pemberian kredit baik prosedur pemberian kredit maupun analisa prinsip 5C dan 7P di PT. BPR PrismaBerlian Danarta cabang Kranji yang telah diterapkan pada pemberian kredit ini yang menunjukkan sebesar 84,58% telah berjalan dengan baik dan sangat memadai. Kata kunci: Audit Internal, Pengendalian Internal, Pemberian Kredit.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I: Endah Prawesti Ningrum,SE.,M.Ak., Pembimbing II: Matdio Siahaan,SE.,MM |
Subjects: | Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi > Audit Ilmu Sosial > Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Ludfia |
Date Deposited: | 12 Mar 2019 06:05 |
Last Modified: | 12 Mar 2019 06:05 |
URI: | http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/1597 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year